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中共山丹县委组织部2024年度部门决算公开说明

发布机构:中共山丹县委组织部 2025-09-17 17:17:13













2024年度

中共山丹县委组织部部门决算














第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)落实中央、省委、市委、县委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署,按照权限和分工制定起草组织工作党内法规和规范性文件,推进组织制度贯彻落实。定期向县委和市委组织部门报告工作。

(二)负责全县党的组织建设,研究提出加强党的组织建设、规范党内组织生活的意见建议和制度措施指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、社区等各领域基层党组织建设,研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

(三)负责全县党员队伍建设,协调、规划、指导党员教育管理服务工作,牵头开展党内集中学习教育,指导做好发展党员、党费管理、党内统计等工作,运用现代信息技术开展党员教育管理。负责县党代表的联络和服务工作。

(四)配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作,负责组织换届选举工作负责县党代会组织筹备工作负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

(五)负责县管领导班子和干部队伍建设,研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作负责县管领导班子和科级领导干部考核工作负责县管领导班子和领导干部的考核考察,对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导,协调服务、督促检查,指导乡镇和县直部门单位开展干部教育培训指导全县干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。

(七)负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查对各乡镇党委、县委各部门、县直及省市驻丹各单位党组党委干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。

(八)统一管理公务员含参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,组织实施公务员法及其配套法规,制定落实公务员宏观管理政策文件,指导全县公务员队伍建设和绩效管理等负责承办县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜,会同有关部门审核办理县管干部工资手续。

(九)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关人才工作的重大政策、部署要求和全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导、综合协调研究制定全县人才工作计划,协调指导各类人才队伍建设的政策、规划制定等,统筹抓好各类人才队伍建设统筹做好高层次人才引进工作,协助做好县委联系服务专家等工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)负责全县离退休干部工作的统一管理。

(十二)承担县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设办公室、干部股、组织股、人才股、公务员管理股、考核监督股、老干部工作股7个职能股。山丹县委组织部为独立核算机构,负责部内各股室工作经费。现有行政编制人员5名,事业编制(含参公)人员24人,工勤1人,退休8人,离休1人,遗属5人。

(二)参照公务员法管理单位

下属3个参照公务员法管理单位分别是山丹县党员电化教育中心、山丹县人才工作办公室、山丹县农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室,均不是独立核算单位,财务并入组织部统一核算管理。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


九、财政拨款三公经费支出决算表


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为766.30万元。与上年度相比收、支总计各减少57.18万元,下降6.94%,主要原因是人员变动一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计760.10万元其中:财政拨款收入758.26万元99.76%;其他收入1.84万元0.24%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计764.46万元其中:基本支出532.57万元69.67%;项目支出231.89万元30.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为758.26万元。与上年相比各减少54.78万元,下降6.74%。主要原因是人员变动一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.26万元较上年决算数减少54.78万元,下降6.74%。主要原因是人员变动一般公共服务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出601.02万元79.26%;社会保障和就业支出68.63万元9.05%;卫生健康支出34.59万元4.56%;农林水支出20.53万元2.71%;住房保障支出33.49万元4.42%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.14万元支出决算为758.26万元完成年初预算的91.78%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为457.98万元支出决算为601.02万元完成年初预算的131.23%决算数大于预算数的主要原因是人才经费年初预算科目为科学技术支出,年内调整科目为其他组织事务支出

2.科学技术支出年初预算数为200.00万元支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目为科学技术支出,年内调整科目为其他组织事务支出,故决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为62.19万元支出决算为68.63万元完成年初预算的110.36%决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴纳基数增加。

4.卫生健康支出年初预算数为51.75万元支出决算为34.59万元,完成年初预算的66.84%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,社保缴纳减少

5.农林水支出年初预算数为21.71万元支出决算为20.53万元完成年初预算的94.58%决算数小于预算数的主要原因是选调生经费驻村第一书记经费实际支付数少

6.住房保障支出年初预算数为32.52万元支出决算为33.49万元完成年初预算的102.98%决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.37万元。其中:

人员经费471.79万元较上年决算数增加31.07万元,增长7.05%主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及个人和家庭支出。

公用经费54.57万元较上年决算数增加15.77万元,增长40.66%主要原因是人员增加办公经费增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费用及办公设备购置等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度三公经费支出全年预算数为2.13万元支出决算为2.13万元决算数等于预算数,主要原因是落实过紧日子要求,较上年决算数减少2.17万元,下降50.51%,主要原因是落实过紧日子要求,本年接待减少,费用减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国费用全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境人员,不产生相关费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境人员,不产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,不产生相关费用,较上年决算数持平主要原因是本单位无公务用车,不产生相关费用。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元决算数等于预算数的主要原因是本单位属行政单位,根据公务用车管理相关要求,无需购置公务用车,不产生相关费用,较上年决算数持平主要原因是本单位属行政单位,根据公务用车管理要求,无需购置公务用车,不产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元决算数等于预算数的主要原因是本单位属行政单位,根据公务用车管理相关要求,无需购置公务用车,不产生相关费用,较上年决算数持平主要原因是本单位属行政单位,根据公务用车管理要求,无需购置公务用车,不产生相关费用。

3.公务接待费全年预算数为2.13万元支出决算为2.13万元决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,较上年决算数减少2.17万元,下降50.51%主要原因是落实过紧日子要求

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国共计0.00个团组0.00人;公务用车购置0.00公务用车保有量0.00辆;国内公务接待5批次131其中:外事接待0.00批次0.00人;外公务接待0.00批次0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.57万元机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、手续费等事项。机关运行经费较上年决算数增加15.77万元,增长40.66%主要原因是人员增加办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元较上年决算数减少2.00万元,下降100.00%主要原因是本年未举办相关会议,未产生相关费用。

本年度培训费支出0.00万元较上年决算数持平主要原因是落实过紧日子要求,本年举办培训班未产生培训费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.59万元其中:政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.65万元。授予中小企业合同金额11.59万元占政府采购支出总额的100.00%其中:授予小微企业合同金额11.59万元占政府采购支出总额的100.00%

十二、国有资产占用情况说明

截至20241231本部门共有车辆0.00其中副部级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00特种专业技术用车0.00离退休干部用车0.00其他用车0.00单价100万元以上设备0.00

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评一级项目18涉及资金250.99万元占一般公共预算项目支出总额的100%从评价情况来看,本部门项目实施情况较好,完成了年初既定的预算绩效目标,项目建设运行,进一步提高了组织工作成效,为县域经济高质量发展提供有力组织支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县委组织部专项经费、2024年度人才引进考试费用、老干部及关心下一代工作专项经费、2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金、人才发展专项、困难党员帮扶资金、2024年离休老干部医疗费、2024年信息化平台建设项目及大组工网运营管理费、困难党员帮扶资金、2024年春节慰问金、骏马奖、2024年人员经费缺口、2024年全省驻村第一书记工作经费、2024年公务员及时奖励证书奖章奖牌制作费用、2024年春节慰问金22024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、担当作为好干部奖金、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金18个项目绩效自评结果。

1.县委组织部专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024,组织开展全县党纪学习教育,系统内调训频次增多,较往年新开展领导班子和领导干部平时考核、档案数字化补录等工作,县域经济社会发展提供组织保障。发现的主要问题及原因:绩效目标设置不够细化。下一步改进措施:细化绩效目标。

2.2024年度人才引进考试费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:20243县委组织部、人社局发布《山丹县2024年公开引进高层次急需人才公告》,最终确定11名考生为人才引进对象,该项目进一步增强做好人才工作的责任感和紧迫感,营造出人才聚集成长良好环境,切实激发人才工作活力。发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善、细化。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

3.老干部及关心下一代工作专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.18万元,执行数为2.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步做好老干部工作,办好老年大学,丰富老干部活动,持续推动关心下一代工作,促进青少年健康成长,助力幸福美好新山丹建设。发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

4.2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《甘肃省财政厅关于下达2022年市县困难企业离休干部医疗费省级财政补助资金预算的通知》甘财社〔202341文件要求,进一步确保离休干部两费保障机制正常运行,保障离休干部医疗待遇的落实和资金合理使用。发现的主要问题及原因:指标设置还不够精准。下一步改进措施:加强对预算绩效指标设置的科学性、有效性。

5.人才发展专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.87万元,执行数为146.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:营造人才聚集成长良好环境,为全县经济社会高质量发展提供坚强人才支持和智力保障。发现的主要问题及原因:绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差下一步改进措施:健全完善绩效评价管理制度。

6.困难党员帮扶资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:切实保障困难党员慰问帮扶活动顺利开展。发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

7.2024年离休老干部医疗费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25万元,执行数为8.08万元,完成预算的32%。项目绩效目标完成情况:强化资金支持确保离休干部两费保障机制的正常运行。发现的主要问题及原因:预算编制不够精准。下一步改进措施:科学合理编制预算,严格执行预算。

8.2024年信息化平台建设项目及大组工网运营管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.28万元,完成预算的32%。项目绩效目标完成情况:根据工作要求,实施信息化平台建设项目,保障大组工正常运行发现的主要问题及原因:预算编制不够精准。下一步改进措施:科学合理编制预算,严格执行预算。

9.困难党员帮扶资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年春节及七一期间,对困难党员200人以上进行春节慰问,标准500//年,保障困难党员慰问帮扶活动顺利开展。发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

10.2024年春节慰问金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.55万元,执行数为8.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过春节慰问,切实把党和政府的关怀温暖送到困难群众家中,把送温暖、献爱心落实到实处,确保他们度过一个欢乐、祥和的春节发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

11.骏马奖项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:服务质量持续提升,工作落实力度加大发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

12.2024年人员经费缺口项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.91万元,执行数为10.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:服务质量进一步提升,工作落实力度持续增大。发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善、细化。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

13.2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为驻村干部创造必要的生活和工作条件,进一步加强驻村第一书记和工作队员管理,切实巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

14.2024年公务员及时奖励证书、奖章、奖牌制作费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.13万元,完成预算的16%。项目绩效目标完成情况:完成对在重大决策部署、处置重大突发事件、承担专项重要工作中做出突出成绩和贡献的公务员(参公人员)和公务员集体(参公事业单位)的及时奖励。发现的主要问题及原因:预算编制不够精准。下一步改进措施:科学合理编制预算,严格执行预算。

15.2024年春节慰问金2项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过春节慰问,切实把党和政府的关怀温暖送到困难群众家中,把送温暖、献爱心落实到实处,确保他们度过一个欢乐、祥和的春节。发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

16.2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.17万元,执行数为5.99万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:做好选调生到村工作经费保障,激励选调生到基层磨炼发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善、细化。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

17.担当作为好干部奖金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障担当作为好干部奖励工作顺利开展,激励全县广大干部新时代新担当新作为发现的主要问题及原因:部分特色指标缺乏数据支持。下一步改进措施:健全完善绩效指标体系。

18.2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.54万元,执行数为1.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好选调生到村工作经费保障,激励选调生到基层磨炼发现的主要问题及原因:效目标设置不够完善、细化。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看,2024年度本部门组织实施的18个一般公共预算项目执行率好,完成了项目年初设定的各项预期目标,整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

主办单位:山丹县人民政府办公室
承办单位:山丹县信息化工作办公室
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