2024年度山丹县文体广电和旅游局(本级)部门决算
索引号 | 6207250012/2025-00040 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 文体广旅局 | |
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生成日期 | 2025-09-17 20:27:46 | 是否有效 |
2024年度
山丹县文体广电和旅游局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
山丹县文体广旅局贯彻落实党中央和省、市、县委关于文化、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署 ,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、
文物等方面的方针政策 ,拟订相应的政策措施 ,建立行之有效的规章制度。
(二)统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事
业发展 ,编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理 ,推进全县文化、旅游、体育产业发展 ,推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。
(三)统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动 ,推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广 ,促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。
(四)指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产 ,
扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品 ,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化事业发展 ,推进全县公共文化服
务体系和旅游公共服务体系建设 ,深入实施文化惠民工程 ,统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)负责监督管理全县公共体育设施 ,推进多元化体育
服务设施建设;实施全民健身计划 ,指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作 ,组织全县群众性体育活动及业余训练工作。
(七)负责全县广播电视基础设施建设与维护;承担全县
广播电视播出和传输的日常监管 ,保障广播电视安全播出;负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理 ,实施依法设定的行政许可 ,查处违法违规行为。
(八)组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开
发利用工作 ,促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。.
(九)负责全县非物质文化遗产保护工作 ,推动全县非物
质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(十)负责文化遗产保护、整理、申报工作;承担全县文物管理和保护工作;负责推动博物馆公共服务体系建设 ,指导全县博物馆的业务工作;组织实施县境内文物保护修缮项目。
(十一)负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动
全县文化、体育、旅游市场发展 ,推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。
(十二)会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博
等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作;组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。
(十三)负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。
(十四)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
我局下设机构共4个 ,包括办公室、文体艺术宣传股、资源规划股、行业监管股。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
1.山丹县体育运动中心 ,正科级建制 ,全额拨款事业编制8名;
2.山丹县文化馆 ,副科级建制 ,全额拨款事业编制22名;
3.山丹县博物馆 ,副科级建制 ,全额拨款事业编制8名;
4.山丹培黎图书馆 ,副科级建制 ,全额拨款事业编制8名;
5.山丹县汉明长城研究保护中心 ,正科级建制 ,全额拨款事业编制10名;
6.山丹县文化旅游产业发展中心 ,正科级建制 ,全额拨款事业编制8名。
(四)人员构成情况
县委编办核定单位编制共计64人 ,其中:行政编制8人 ,事业编制56人(参照公务员法管理12人) ,工勤编制7人。2024年末实有人数67人 ,其中:在职行政人员9人 ,在职事业人员94人(参照公务员法管理2人) ,财政定补人员10人 ,退休人员19人 ,遗属人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3834.21万元。与上年度相比 ,收、支总计各增加122.03万元 ,增长3.29% ,主要原因是本年度旅游资金投入较上年相比有所增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3736.42万元 ,其中:财政拨款收入3735.66万元 ,占99.98%;其他收入0.76万元 ,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3806.20万元 ,其中:基本支出994.69万元 ,占26.13%;项目支出2811.51万元 ,占73.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3805.66万元。与上年相比 ,各增加116.90万元 ,增长3.17%。主要原因是本年度旅游资金投入较上年相比有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3753.67万元 ,较上年决算数增加153.88万元 ,增长4.27%。主要原因是本年度旅游资金投入较上年相比有所增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3753.67万元 ,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3045.03万元 ,占81.12%;社会保障和就业支出162.17万元 ,占4.32%;卫生健康支出50.50万元 ,占1.35%;节能环保支出350.00万元 ,占9.32%;农林水支出85.00万元 ,占2.26%;住房保障支出60.97万元 ,占1.62%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.52万元 ,支出决算为3753.67万元 ,完成年初预算的217.54%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1156.94万元 ,支出决算为3045.03万元 ,完成年初预算的263.20% ,决算数大于预算数的主要原因是年中旅游、文化、项目等方面的资金有所增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为105.40万元 ,支出决算为162.17万元 ,完成年初预算的153.86% ,决算数大于预算数的主要原因是本年度新进人员增加 ,致使社会保障和就业支出有所增加。
3.卫生健康支出年初预算数为50.50万元 ,支出决算为50.50万元 ,完成年初预算的100.00% ,决算数等于预算数的主要原因是2024年度卫生健康支出严格控制在预算范围内支付 ,不得超预算支付 ,使得预算数与决算数一致。
4.节能环保支出年初预算数为350.00万元 ,支出决算为350.00万元 ,完成年初预算的100.00% ,决算数等于预算数的主要原因是2024年度节能环保支出严格控制在预算范围内支付 ,不得超预算支付 ,使得预算数与决算数一致。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元 ,支出决算为85.00万元 ,完成年初预算的undefined ,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金 ,致使农林水支出决算数大于预算数。
6.住房保障支出年初预算数为62.67万元 ,支出决算为60.97万元 ,完成年初预算的97.29% ,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员住房保障支出大于调入人员住房保障支出 ,致使本年度住房保障支出决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出994.69万元。其中:
人员经费956.48万元 ,较上年决算数增加131.89万元 ,增长15.99% ,主要原因是人员调动 ,工资调整、各项社保基数增大 ,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费38.22万元 ,较上年决算数增加15.89万元 ,增长71.20% ,主要原因是本年度人员增加 ,致使公用经费较去年相比有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设施购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ,本年收入51.99万元 ,本年支出51.99万元 ,年末结转和结余0.00万元 ,支出具体情况如下:专用设备购置25万元、委托业务费20万元、其他商品和服务支出6.99万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元 ,支出决算为0.30万元 ,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求 ,厉行节约 ,严格控制“三公”经费支出 ,较上年决算数减少1.10万元 ,下降78.62% ,主要原因是落实过紧日子要求 ,厉行节约 ,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ,支出决算为0.00万元 ,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用 ,较上年决算数持平 ,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ,支出决算为0.00万元 ,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费 ,较上年决算数持平 ,我单位无公务用车购置及运行维护费。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ,支出决算为0.00万元 ,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费 ,较上年决算数持平 ,主要原因是我单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ,支出决算为0.00万元 ,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费 ,较上年决算数持平 ,主要原因是我单位无公务运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.30万元 ,支出决算为0.30万元 ,决算数等于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求 ,厉行节约 ,严格控制“三公”经费支出 ,较上年决算数减少1.10万元 ,下降78.62% ,主要原因是落实过紧日子要求 ,厉行节约 ,严格控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ,0.00人;公务用车购置0.00辆 ,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待3批次20人 ,其中:外事接待0.00批次 ,0.00人;国(境)外公务接待0.00undefined ,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出38.22万元 ,机关运行经费主要用于开支办公费8.68万元、印刷费1万元、邮电费2.02万元、差旅费12万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费3.5万元、其他交通费8.22万元、办公设备购置费2万元。机关运行经费较上年决算数增加15.89万元 ,增长71.20% ,主要原因是办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、办公设备购置经费增加。
本年度会议费支出0.00万元 ,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元 ,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.04万元 ,其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2.04万元 ,占政府采购支出总额的100.00% ,其中:授予小微企业合同金额2.04万元 ,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日 ,本部门共有车辆0辆 ,其中 ,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ,特种专业技术用车0辆 ,离退休干部用车0辆 ,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数 ,公开数据为四舍五入计算结果 ,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额 ,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求 ,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,一级项目45个 ,涉及资金2758.98万元 ,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(长城社区群众滑冰场项目)、2023年度中央体育彩票公益金支持体育事业资金等8个政府性基金预算项目开展绩效自评 ,共涉及资金51.99万元 ,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看 ,本部门的57个项目都按期完成了年初的绩效目标 ,自评结果为优。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年第一批省级旅游发展专项资金(旅游扶贫专项资金)项目、2024年度中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金等57个项目绩效自评结果。
1.2023年第一批省级旅游发展专项资金(旅游扶贫专项资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为40万元 ,执行数为40万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:中河村铺设透水砖420m² ,八字花砖2560m² ,水泥压花路面310m² ,防腐木栈道307.2m² ,场地平整7000m² ,铺设豆石路面3000m² ,露营帐篷10座 ,星空房4座 ,维修木质观景台1项。目前该项目已全部完工。中河村省级文旅振兴乡村样板村建设项目的顺利实施 ,进一步优化了中河村乡村旅游业态、规模和服务品质 ,切实undefined中河村文化旅游供给能力。发现的主要问题及原因:管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。2023年第一批省级旅游发展专项资金(旅游扶贫专项资金)项目绩效自评情况:优。
2.2023年市级体育彩票公益金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5万元 ,执行数为5万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织开展第十届全国大众冰雪季“彩虹张掖·五彩山丹冰雪运动嘉年华活动 ,活动设置了雪地拔河、雪地足球、雪地气排球、雪地袋鼠跳、雪上车轮滚滚、雪地毛毛虫6个竞赛项目 ,内容丰富、形态多样 ,既有大众参与的娱乐性 ,还有运动表演的观赏性 ,是引燃冬季旅游市场的“助燃剂” ,也是丰富群众文化生活的“大舞台”。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年市级体育彩票公益金项目绩效自评情况:优。
3.2024年度中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为87.93分。项目全年预算数为145万元 ,执行数为83.68万元 ,完成预算的55.79%。项目绩效目标完成情况:举办山丹县“焉支山”民俗文化旅游活动、“消夏周末”文化惠民演出、“丝路马都·古韵山丹”文旅推介活动、“汉明长城·丝路古道”文化品鉴活动、“丝路马都·古韵山丹”全省书画作品邀请展、彩虹张掖·大地欢歌”张掖市第十二届广场舞大赛、炒拨拉节期间文艺节目集中展演等系列活动 ,实施山丹县文化馆提升改造项目(祁店非遗传习所)。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度缓慢;二是做好事前绩效评估资料。下一步改进措施:一是加快项目实施进度;二是做好绩效评价。2024年度中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评情况:良。
4.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为170万元 ,执行数为170万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于冬至民俗文化节及社火调演(展演)活动费用、四坝文化展示馆布展设计装修费用、山丹县南湖公园提升改造(仙堤书院复原)(二期)配套设施项目资金。发现的主要问题及原因:受大型项目高比例质保金预留机制约束 ,且大型活动普遍集中在下半年或年末举办的行业特性 ,导致资金支付进度滞后 ,对项目执行效率与资金流转速率形成阶段性压力。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,杜绝一切腐败现象。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)项目绩效自评情况:优。
5.2023年全民健身设施补短板工程第二批中央预算内资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为240万元 ,执行数为240万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建标准11人制草坪足球场一块 ,占地面积7140㎡ ,配套建设附属设施。该项目的实施 ,丰富了居民文化生活 ,增进居民之间的情感交流 ,增强群众凝聚力 ,让社区群众 ,尤其是青少年可以很好的提升体育竞技水平 ,进一步促进体育竞技的交流与发展 ,挖掘潜在的体育人才 ,为球类运动项目的发展培养后备力量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年全民健身设施补短板工程第二批中央预算内项目绩效自评情况:优。
6.世行贷款-丝绸之路马文化交流中心项目建议书编制项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编制《世行贷款一丝绸之路马文化交流中心建设项目建议书》。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。世行贷款-丝绸之路马文化交流中心项目建议书编制项目绩效自评情况:优。
7.2023年中央体育彩票公益金支持体育事业(社区运动会)专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6万元 ,执行数为6万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织开展社区运动会12场次 ,覆盖全县12个社区400余人参加 ,共设置乒乓球、羽毛球、跳绳、拔河、象棋、跳棋6个比赛项目。以比赛为杠杆 ,带动青少年参与体育活动 ,强化青少年体育技能 ,弘扬体育精神 ,增强体质 ,锤炼意志 ,提升青少年体育综合素养 ,同时 ,重点关注妇女、老人和留守儿童。在举办活动的同时也起到了增进友情 ,和谐邻里 ,加强沟通 ,共同促进的作用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年中央体育彩票公益金支持体育事业(社区运动会)专项资金项目绩效自评情况:优。
8.2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为17.88万元 ,执行数为17.88万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过提升美术馆、乡镇文化站公共文化职能 ,实现对公民进行思想道德建设的作用 ,进一步提高为群众提供公共文化服务的水平和能力 ,实现和保障人民群众基本的文化权益;二是加快城乡公共文化基础设施建设 ,进一步增强美术馆公共文化服务能力和管理水平;三是持续开展系列文化活动及各类免费培训活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况:优。
9.2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为54万元 ,执行数为51.06万元 ,完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况:一是通过提升美术馆、乡镇文化站的公共文化职能 ,实现对公民进行思想道德建设的作用 ,进一步提高为群众提供公共文化服务的水平和能力 ,实现和保障人民群众基本的文化权益;二是加快城乡公共文化基础设施建设 ,进一步增强美术馆公共文化服务能力和管理水平;三是持续开展系列文化活动及各类免费培训活动。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况:优。
10.三区文化人才专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为16万元 ,执行数为16万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:选聘选派一批具有多年文化工作经历和丰富经验的辅导老师 ,到镇入村开展舞蹈、化妆、声乐、书法、美术、戏曲等多个门类的“三区”人才支持计划文化工作者专项辅导培训工作。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。三区文化人才专项资金项目绩效自评情况:优。
11.2024年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为40万元 ,执行数为40万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建旅游厕所一处、射箭场一处、林间穿越儿童游乐设施一处、烧烤营地一处、停车场一处 ,安装游览导向牌24个 ,不断提升清泉村基础设施建设、丰富乡村旅游业态。发现的主要问题及原因:管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。2024年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金项目绩效自评情况:优。
12.2024年文保员专项补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元 ,执行数为25万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:选派125名文保员。发现的主要问题及原因:文物行业监管部门与乡镇属地管理责任单位协调联动机制有待进一步健全。基层文保队伍整体业务水平有待提升 ,新老人员衔接不畅 ,文物安全责任落实存在短板。下一步改进措施:一是严格落实文物主管部门行业监管责任 ,定期组织文保员开展文物安全巡查检查 ,加强文物安全隐患排查整治;二是加强文保员的监督管理 ,提高安全巡查质效。2024年文保员专项补助资金项目绩效自评情况:优。
13.第四次全国文物普查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为30万元 ,执行数为30万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成县区域内的338处不可移动文物现场勘查、测点测量、标本采集、文物绘图、信息采集工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。第四次全国文物普查项目绩效自评情况:优。
14.四坝滩遗址公园巡查步道项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成道路硬化(挖土方、路基碾压、砂石垫层)1800㎡ ,路面透水砖铺设3204㎡ ,安装路缘石1100米。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。四坝滩遗址公园巡查步道项目绩效自评情况:优。
15.2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为6.75万元 ,执行数为6.75万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付监理服务费、网络安全等级保护测评费、验收测试技术服务费、评审费等费用。发现的主要问题及原因:应急广播的利用程度较低 ,不能较好的为群众服务。下一步改进措施:一是提高资金利用效率;二是做好应急广播体系建设工作。2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助项目绩效自评情况:优。
16.2023年第四季度体育彩票公益金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为8万元 ,执行数为8万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织开展“追寻历史的足迹”徒步健身活动、支付五彩山丹体育公园建设项目设计费、图审费 ,推动我县全民健身运动开展和体育事业全面协调可持续发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年第四季度体育彩票公益金项目绩效自评情况:优。
17.2024年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为6万元 ,执行数为6万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培养传承人4名;二是研发文创产品1项。发现的主要问题及原因:一是非遗传承面较窄;二是资金使用率低。下一步改进措施:一是加快培养非遗传承人;二是让更多的非遗爱好者投入此项工作。2024年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况:优。
18.《丝路马都·古韵山丹》导游词出版费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元 ,执行数为4万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要用于支出设计与排版、印刷制作、校对与审核以及物流与分发等相关费用。该费用的支付提升了山丹县旅游服务品质 ,高质量的印刷品向游客全面展示了山丹丰富的历史文化遗产、自然风光及民俗风情。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。《丝路马都·古韵山丹》导游词出版费用项目绩效自评情况:优。
19.山丹县全民健身中心体育场改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.29分。项目全年预算数为100万元 ,执行数为100万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在原功能不变的基础上 ,整体拆除已破损、起皮塑胶跑道面层、草坪 ,处理空鼓、塌陷部分基层;重新铺设4650. 08平方米13mm厚渗水性塑胶、9928.5平方米8mm全塑形硅PU层面、6636. 46平方米人工草坪;维修排水沟、电缆沟52米。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。山丹县全民健身中心体育场改造项目绩效自评情况:优。
20.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5.3万元 ,执行数为5.3万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:筹备开展国家体育锻炼标准达标测验活动1场次 ,参加人数500人。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年中央集中彩票公益金支持体育事业资金项目绩效自评情况:优。
21.2023年第二批省级体育彩票公益金支持全民健身项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元 ,执行数为2万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在山丹县清泉镇县府街社区和兴园二期选定的硬化场地安装全民健身路径一套其中包含告示牌1件、双人漫步机1个、上肢牵引器1件、腰部按摩器1件、肋木1件、三人扭腰器1件、腿部按摩器1件、太极揉推器1件、腰肌架1件、二人蹬力器1件 ,共计健身器材及告示牌10件。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年第二批省级体育彩票公益金支持全民健身项目绩效自评情况:优。
22.扶持旅游产业发展奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.77万元 ,执行数为59.77万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过奖补资金的支持 ,推动了旅游产业结构优化 ,区域内传统观光游逐步向休闲度假游、文化体验游转型 ,形成了多元化、多层次的旅游产品体系。奖补资金重点支持的景区和服务设施改造项目显著提升了区域旅游接待能力和游客满意度。文化资源与旅游资源的深度融合 ,催生了一批具有地方特色的文化旅游品牌。通过对优秀旅游企业的奖励和扶持 ,激发了市场活力 ,推动了行业创新。发现的主要问题及原因:资金使用效率有待提高 ,少数项目因前期规划不完善或执行不力导致资金使用效率不高 ,宣传推广力度不足 ,奖补资金支持的旅游产品和服务未能及时通过有效渠道向市场推广 ,影响了市场认知度。下一步改进措施:加强对项目申报的审核和筛选 ,优先支持重点项目、品牌创建、宣传等方面 ,确保资金使用精准高效。强化资金监管与指导 ,定期开展专项资金使用情况检查和绩效评价 ,发现问题及时整改;加大宣传推广力度 ,利用新媒体平台和线上线下结合的方式 ,加大对奖补支持项目的宣传推广力度。在后续工作中更加注重生态效益和社会效益的平衡 ,推动文旅产业绿色可持续发展。扶持旅游产业发展奖补资金项目绩效自评情况:优。
23.旅游交通指示牌制作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新增旅游标识牌6处、更换牌面5处。旅游交通指示系统的全面升级 ,使游客出行效率与满意度大大提升 ,同时提升了城市形象。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。旅游交通指示牌制作项目绩效自评情况:优。
24.省级旅游发展专项资金(乡村旅游资源调查评价项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为5万元 ,执行数为5万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成旅游资源点539个。其中:五级旅游资源共12个、四级资源共37个、三级资源共122个、二级资源共145个、一级资源共223个。发现的主要问题及原因:管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。省级旅游发展专项资金(乡村旅游资源调查评价项目)项目绩效自评情况:优。
25.2024年重点文化文艺活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为30万元 ,执行数为30万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要开展第十届全国大众冰雪季“彩虹张掖·五彩山丹”冰雪运动嘉年华活动、山丹县2024年庆元旦“健康伴你行·和谐邻里情”健步走活动暨第一届城市社区运动会、迎新春写生作品云展览、“墨拓菁华”古代碑刻拓片展、2024年百姓春节联欢晚会、2024年春节社火展演、冬至民俗文化节等系列活动。各项活动的举办极大丰富了群众精神文化生活 ,更为提升全民文化素养搭建了广阔舞台 ,进而促进了经济社会全面发展 ,凝聚起全县上下齐心协力共创美好未来的强大力量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年重点文化文艺活动经费项目绩效自评情况:优。
26.2024年年货节文化惠民演出活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办“陇原儿女心向党龙腾鼓舞贺新春”百日千场文化活动(山丹县专场)、秦腔(折子戏)等活动。活动的举办 ,极大的丰富了人民群众的精神文化生活 ,更为提升全民文化素养搭建了广阔舞台 ,进而促进经济社会全面发展 ,凝聚起全县上下齐心协力共创美好未来的强大力量 ,成功地将浓厚的地方文化和时代脉动融为一体 ,极大地丰富了人民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年年货节文化惠民演出活动经费项目绩效自评情况:优。
27.彩虹张掖•五彩山丹亮化灯组项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为46.8万元 ,执行数为46.8万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提供优质文化服务 ,增加群众幸福感、获得感 ,满足人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因:项目实施期早 ,资金未能及时拨付。下一步改进措施:做好项目绩效评价工作。彩虹张掖•五彩山丹亮化灯组项目绩效自评情况:优。
28.2024年度广播电视户户通运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.73万元 ,执行数为28.73万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按要求完成户户通工程及用户维修 ,90%达到上线率。发现的主要问题及原因:项目产生的效益较低。下一步改进措施:提高资金利用率 ,让更多群众受益。2024年度广播电视户户通运行维护项目绩效自评情况:优。
29.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为8.165万元 ,执行数为8.165万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护 ,确保转播中央12套和省、市、县各一套电视节目的数字发射设备、转播中央广播节目的1套发射设备正常“三满”播出 ,保障地面广播电视数字化广播节目覆盖水平 ,维护人民群众的收视权益 ,为广大农村地区群众提供高效、优质的广播电视节目服务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目)绩效自评情况:优。
30.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为52.33万元 ,执行数为52.33万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于购置发射机、供电备份设备、广播电视发射塔维修以及其他设备的日常维护工作。该项目的实施有力保障了中央广播电视无线覆盖运行的维护工作以及中央、省局对“三满”转播的要求 ,保障了人民群众基本的公共文化权益和需求 ,巩固了广播电视宣传阵地 ,提升广播电视影响力和传播力 ,有效宣传了党和国家的各项方针和政策 ,把党的声音传达到了千家万户 ,为广大人民群众提供了丰富的精神文化生活。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目)绩效自评情况:优。
31.2024年广电事业补助经费资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为11.4万元 ,执行数为11.4万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于台站电费、发射塔维修、天馈系统、信号传输系统、监测系统等设备的维护保养、维修、更换等 ,全面保障了瞭高山微波台、绣花庙微波台、老军广播电视发射站、大马营广播电视发射站的各类设备正常运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年广电事业补助经费资金绩效自评情况:优。
32.山丹县应急广播体系建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为95.09分。项目全年预算数为14万元 ,执行数为14万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:利用现有有线广电网络、调频、地面数字电视等传输覆盖网络 ,遵循政治统领、以人为本、统筹资源、平战结合、创新驱动的基本原则 ,构建一个省、市、县、乡、村五级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全县应急广播体系 ,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务的系统。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。山丹县应急广播体系建设项目绩效自评情况:优。
33.2024年佛山滑雪场冬季冰雪运动补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为20万元 ,执行数为20万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保佛山滑雪场冬季冰雪运动正常运行;二是为广大群众提供冬季运动场所;三是提升我县滑雪场冬季冰雪基础设施建设。发现的主要问题及原因:滑雪场补贴资金数额少 ,使项目基础设施薄弱。下一步改进措施:进一步提高滑雪场基础设施 ,满足群众的冬季滑雪运动体验感。2024年佛山滑雪场冬季冰雪运动补贴项目绩效自评情况:优。
34.文旅宣传推介费(移动大数据对外应用服务)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.98万元 ,执行数为22.98万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保移动大数据应用服务平台正常运行;二是为广大群众提供了解山丹文旅的渠道;三是提升我县城市品位形象 ,提高旅游服务质量 ,提供优质文化服务 ,增加旅游感知度 ,拓宽我县旅游宣传渠道。发现的主要问题及原因:全县文旅宣传工作未达到预期 ,项目资金未发挥其资金使用效率。下一步改进措施:拓宽旅游宣传渠道 ,将山丹文旅宣传出去 ,让更多的人知道山丹、了解山丹。文旅宣传推介费(移动大数据对外应用服务)项目绩效自评情况:优。
35.一部手机游山丹运用服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为4.9万元 ,执行数为4.9万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“一部手机游山丹”应用服务项目着力打造并在原有的基础上新增景区游览、酒店宾馆、爱上美食、精品线路、工作动态、旅行社、旅游投诉、旅游攻略、购物专区、休闲娱乐、炒拨拉美食等12大主要模块 ,优化重点旅游景区智慧导览、在线预定、支付等系统建设 ,优化版面设计 ,完善充实旅游大数据分析系统模块 ,提升文化旅游信息化服务水平 ,构建文化旅游大数据营销网络。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。一部手机游山丹运用服务项目绩效自评情况:优。
36.公益性岗位补助(越战退役士兵补助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为39.54万元 ,执行数为39.54万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按规定及时发放退役士兵专项公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因:补助标准低。下一步改进措施:提高公益性岗位人员补助资金利用率。公益性岗位补助(越战退役士兵补助)项目绩效自评情况:优。
37.马文化博物馆布展工程建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为20万元 ,执行数为20万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加快“一带一路”建设 ,积极推进文化旅游体育医养融合发展;二是介绍山丹马两千多年来积淀在这片土地上的深厚文化底蕴 ,增强人们对马文化的了解 ,弘扬牧马精神。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。马文化博物馆布展工程建设项目绩效自评情况:优。
38.如意花海田园综合体项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为350万元 ,执行数为350万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是观赏花卉种植300亩;二是花卉制种1000亩;三是观景林种植管护300亩。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。如意花海田园综合体项目绩效自评情况:优。
39.山丹马场站恢复运行暨旅游班线开通仪式项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元 ,执行数为15万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成空飘、拱门租赁、音响、舞台、桁架租赁、背景制作费。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。山丹马场站恢复运行暨旅游班线开通仪式项目绩效自评情况:优。
40.甘露康养服务中心建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为340万元 ,执行数为340万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改建康养中心4000平方米 ,新建康养中心2000平方米 ,医疗中心500平方米、活动中心3000平方米 ,服务中心5400平方米、康养餐厅3000平方米、公厕450平方米、给排水管网2000米、供热管网1000米 ,配套供电供暖等基础设施。发现的主要问题及原因:一、由于项目整体资金原因 ,导致项目地面硬化和停车场未完成建设;二、资金管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:一是积极筹措资金加快项目整体完工;二是提高管理人员和绩效评价工作人员的业务水平 ,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。甘露康养服务中心建设项目绩效自评情况:优。
41.收购马场景区股权资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元 ,执行数为700万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县焉支山旅游投资开发有限责任公司顺利收购山丹皇家马场旅游有限公司80%股权 ,成为该公司的控股股东。发现的主要问题及原因:资金管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:提高管理人员和绩效评价工作人员的业务水平 ,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。收购马场景区股权资金绩效自评情况:优。
42.2023年文旅活动推介宣传项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办2023年全县文化旅游重点项目集中开工仪式和如意花海音乐节。发现的主要问题及原因:资金管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:提高管理人员和绩效评价工作人员的业务水平 ,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。收购马场景区股权资金绩效自评情况:优。
43.山丹县历史文化题材影视IP开发研究项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为20万元 ,执行数为20万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:山丹县历史文化题材影视IP开发研究项目是一个跨期项目 ,2024年的项目前期工作已全部完成 ,后期工作正在按计划进行。发现的主要问题及原因:资金管理人员及绩效评价工作人员对业务不熟练 ,影响整体绩效评价的动态性、准确性、客观性。下一步改进措施:提高管理人员和绩效评价工作人员的业务水平 ,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法 ,用制度管项目 ,用制度管资金 ,确保项目的质量和进度。收购马场景区股权资金绩效自评情况:优。
44.长城社区彩虹健身步道建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为86.15分。项目全年预算数为300万元 ,执行数为0万元 ,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目将于2025年实施。发现的主要问题及原因:项目进度较慢 ,未能及时拨付项目资金。下一步改进措施:加快项目建设undefined支付进度。长城社区彩虹健身步道建设项目绩效自评情况:良。
45.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(长城社区群众滑冰场项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为25万元 ,执行数为25万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成群众滑冰场一个 ,为社区群众提供了一个锻炼身体的场所 ,促进居民健康 ,有助于居民保持良好的身体素质。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(长城社区群众滑冰场项目)绩效自评情况:优。
46.丝路马都·五彩山丹标识项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为80万元 ,执行数为80万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升我县旅游整体形象;二是对我县旅游基础设施进行提升改造。发现的主要问题及原因:需要进一步提高对山丹的文旅宣传。下一步改进措施:一是加大宣传力度 ,提高山丹知名度;二是做好项目绩效评价工作。丝路马都·五彩山丹标识项目绩效自评情况:优。
47.2024年社火调演(展演)活动及2023年两节文化活动经费项目绩效自评情况:2024年社火调演(展演)活动根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.5万元 ,执行数为7.5万元 ,完成预算的100%;2023年两节文化活动根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为4万元 ,执行数为4万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2024年社火展演活动8场次 ,并带领社火代表队赴张掖参加社火调演 ,并配合开展文艺节目演出。活动的举办 ,将极大的丰富人民群众的精神文化生活 ,更为提升全民文化素养搭建了广阔舞台 ,进而促进经济社会全面发展 ,凝聚起全县上下齐心协力共创美好未来的强大力量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。2024年社火调演(展演)活动项目绩效自评情况:优;2023年两节文化活动经费项目绩效自评情况:优。
48.2023年炒拨拉美食节活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为8万元 ,执行数为8万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成民间小调新唱《丝路明珠新山丹》、情景音乐快板《山丹炒拨拉》、歌曲《炒拨拉之歌》、舞蹈《醉舞太平》、舞蹈《焉支舞韵》等创作 ,并配合开展文艺节目演出。活动的举办 ,将极大的丰富人民群众的精神文化生活 ,更为提升全民文化素养搭建了广阔舞台 ,进而促进经济社会全面发展 ,凝聚起全县上下齐心协力共创发现的主要问题及原因:活动较多 ,资金较少 ,致使资金分配不均 ,部门活动及项目无法全面实施。下一步改进措施:一是加大资金争取力度;二是做好项目绩效评价工作。2023年炒拨拉美食节活动经费项目绩效自评情况:优。
49.山丹县传统文化惠民演出活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为96.26分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为促进山丹县戏曲繁荣发展 ,弘扬中华优秀传统文化 ,进一步推动戏曲艺术在全社会传承普及 ,让群众了解认同中华民族的优秀传统文化 ,丰富群众精神文化生活 ,提升基层公共文化水平。活动的举办 ,将极大的丰富人民群众的精神文化生活 ,更为提升全民文化素养搭建了广阔舞台 ,进而促进经济社会全面发展 ,凝聚起全县上下齐心协力共创美好未来的强大力量。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。山丹县传统文化惠民演出活动项目绩效自评情况:优。
50.山丹文创产品研发专班工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元 ,执行数为10万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新设计研发“山丹·好礼”非遗系列、彩陶系列、美食系列;“山丹炒拨拉”系列文创产品;“山丹·好味”系列文创餐具等文创产品 ,赴外考察学习并开展研发人员培训及产品推广等工作。通过召开座谈会、实地察看交流、赴外学习考察、创新营销模式等做法 ,县文创产品的开发利用工作呈现良好的发展态势。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。山丹文创产品研发专班工作经费项目绩效自评情况:优。
51.山丹县焉支山旅游投资开发有限责任公司如意花海观景平台(消防塔)建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为30万元 ,执行数为30万元 ,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:一是建成消防塔1座;二是价值评估1次。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度慢。下一步改进措施:一是加快支付进度;二是做好项目绩效评价工作。山丹县焉支山旅游投资开发有限责任公司如意花海观景平台(消防塔)建设项目绩效自评情况:优。
52.仙堤书院经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元 ,执行数为5万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要用于场馆的正常开放及运转 ,确保水电供应稳定 ,设施设备维护 ,为观众提供安全、舒适的参观环境。该项目的实施将充分发挥文化场馆的作用 ,成为当地群众文化艺术的活动中心、辅导中心和研究中心;对于发展文化旅游产业 ,提升城市品位、提高城市地位、打造城市名片、促进区域经济社会发展等具有重要意义。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。仙堤书院经费项目绩效自评情况:优。
三、部门重点绩效评价结果
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额 ,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费 ,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 ,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管支出 ,生态护林员的劳务报酬等支出。
二十二、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他主管部门的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出
二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出 ,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。
三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出:反映除上述项目外其他广播电视方面的支出。
三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
三十五、其他支出(类)其他彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。