山丹县霍城镇卫生院2026年单位预算公开情况说明

索引号 6207250011/2026-00036 发文字号
关键词 发布机构 卫生健康局
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生成日期 2026-02-09 15:35:10 是否有效

山丹县霍城镇卫生院

2026年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年预算公开如下:

一、单位职责

(一)负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)负责本乡镇的基本医疗服务。

(三)负责本乡镇的基本公共卫生服务工作。

(四)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级要求组织实施处置。

(五)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(六)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

(七)负责承办政府卫生行政委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政下达的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

山丹县霍城镇卫生院隶属山丹县卫生健康局管理,为二级预算单位,执行政府会计制度。

(二)人员构成情况

县委编办核定单位编制共计18人,其中:事业编制18人。2025年实有在职事业人员17人,退休人员5人。

三、单位收支总体情况

2026年收支总预算378.35万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算378.35万元(详见单位预算公开表1、2)。包括:

一般公共预算收入378.35万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算378.35万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出246.58万元,占65.17%;项目支出131.77万元,占34.83%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出378.35万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.84万元、卫生健康支出324.8万元、住房保障支出20.71万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出246.58万元,比2025年预算增加25.95万元,增长11.76%,增长的主要原因是人员工资增加。

其中:人员经费支出246.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算131.77万元,比2025年预算减少0.35万元,减少0.26%,减少的主要原因是基本公共卫生服务中央项目经费减少。

其他项目3个,主要是项目1.2026年在岗村医养老、失业、工伤保险项目;项目2.2026年基本药物制度补助项目;项目3.2026年基本公共卫生服务项目。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为24.88万元,比2025年预算增加2.92万元,主要原因是社保缴费基数提高,相应的养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为7.96万元,比2025年预算增加0.99万元,主要原因是乡村医生社会保障费增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2026年预算数为183.28万元,比2025年预算增加18.89万元,主要原因是2026年人员工资增加

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为24.24万元,比2025年预算增加14.61万元,主要原因是2026年基本药物制度补助(基层医疗机构)项目资金增加

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为12.69万元,比2025年预算增加1.25万元,主要原因是医保缴费基数提高

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为3.11万元,比2025年预算增加0.37万元,主要原因是医保缴费基数增高。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为101.47万元,比2025年预算增加8.92万元,主要原因是基本公共卫生服务资金(县级)未纳入预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为20.71万元,比2025年预算增加2.32万元,主要原因是住房公积金缴费基数增高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2025年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。

2.公务接待费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加0万元,增长0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年,单位政府采购预算总额9.05万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.95万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.05万元,小微企业预留政府采购项目预算金额9.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为763.01万元。其中:办公用房162平方米,价值21.72万元。预算单位共有车辆1辆,价值9.08万元。单价20万元以上的设备价值88.88万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:2026年基本公共卫生服务项目

1.项目概况:该项目包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等十余项服务内容。

2.立项依据:《甘肃省财政厅关于提前下达2026年基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、育儿补贴补助资金预算的通知》甘财社〔2025〕133号。

3.实施主体:山丹县霍城镇卫生院

4.实施周期:项目自批复之日起,实施周期12个月

5.实施计划:按照支付进度完成

6.年度预算安排:《甘肃省财政厅关于提前下达2026年基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、育儿补贴补助资金预算的通知》甘财社〔2025〕133号,下达我院基本公共卫生服务中央和省级补助资金101.47万元。

7.预期总体目标:通过资金保障,支撑居民健康档案管理、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等十余项核心服务内容项目的开展,压实责任并巩固现有服务成果;依托资金支持进一步扩大基本公共卫生服务的覆盖面,提升居民健康素养水平,缩小城乡居民公共卫生差距,最终实现基本公共卫生服务均等化。

(四)管理转移支付情况

单位2026年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本单位2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效5个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1月至6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至6月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。开展1月至9月绩效运行监控项目4个,占本单位项目的100%。截至9月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年3月,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随决算报送财政和随决算公开情况:本单位已按照《项目支出绩效评价管理办法》及财政要求,对2025年度整体支出及项目支出全面开展了绩效自评,实现了绩效自评全覆盖。自评工作完成后,绩效自评结果已随2025年度决算一并报送至县财政局。同时,根据政府信息公开相关规定,绩效自评表已随2025年度决算在政府门户网站同步向社会公开,主动接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少预算项目1个,压减率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,整体支出绩效目标围绕管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标16个、三级指标35个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标21个、三级指标45个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:1.山丹县霍城镇卫生院2026年单位预算公开表

      2.山丹县霍城镇卫生院整体支出绩效目标及预算项目绩效目标



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